Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 476247 002-001-0002570 ₲ 146.912.500 ₲ 137.050.664 27-02-2026 Ver Detalle del Pago
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