Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 470189 001-002-0014396 ₲ 5.346.600 ₲ 5.046.987 06-07-2026 Ver Detalle del Pago
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