Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 470189 001-002-0000158 ₲ 139.786.060 ₲ 131.952.715 11-05-2026 Ver Detalle del Pago
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