Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 469473 009-001-0042853 15327913 ₲ 1.545.000.000 ₲ 792.941.818 09-10-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV