Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 470482 001-001-0002935 ₲ 9.050.350 ₲ 8.442.824 14-10-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV