Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456825 | 001-001-0005327 | ₲ 903.750 | ₲ 843.083 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456825 | 001-001-0005326 | ₲ 1.648.750 | ₲ 1.538.073 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456825 | 001-001-0005325 | ₲ 714.000 | ₲ 666.070 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456825 | 001-001-0005324 | ₲ 714.000 | ₲ 666.070 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456825 | 001-001-0005323 | ₲ 1.052.500 | ₲ 981.848 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456825 | 001-001-0005322 | ₲ 1.521.250 | ₲ 1.419.132 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago |