Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0004315 | ₲ 877.371 | ₲ 874.055 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0004314 | ₲ 2.227.752 | ₲ 2.099.126 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0004313 | ₲ 11.750.930 | ₲ 11.092.431 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0004312 | ₲ 55.103.716 | ₲ 51.955.002 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0004309 | ₲ 1.366.160 | ₲ 1.340.136 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |