Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 448379 001-003-0000175 ₲ 48.750.000 ₲ 45.435.000 27-03-2025 Ver Detalle del Pago
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