Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 448379 | 001-003-0000175 | ₲ 48.750.000 | ₲ 45.435.000 | 27-03-2025 | Ver Detalle del Pago |