Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 448490 001-001-0003811 ₲ 112.424.993 ₲ 104.780.094 17-02-2025 Ver Detalle del Pago
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