Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194174 001-001-0012399 ₲ 21.032.011 ₲ 21.032.011 18-01-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV