Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188172 | 001-001-0041259 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.200.000 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188172 | 001-001-0041032 | ₲ 7.903.200 | ₲ 7.903.200 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188172 | 001-001-0041031 | ₲ 2.316.800 | ₲ 2.316.800 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188172 | 001-001-0040693 | ₲ 34.460.000 | ₲ 34.460.000 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188172 | 001-001-0040690 | ₲ 6.500.000 | ₲ 6.500.000 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago |