Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 187889 001-001-0001017 ₲ 41.227.175 ₲ 41.227.175 05-11-2010 Ver Detalle del Pago
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